2017年预算公开

发布时间:2017年02月09日    来源: 本站    浏览次数:862次

 

 

第一部分 中共成都市委成都市人民政府信访局概括

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 中共成都市委成都市人民政府信访局2017年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2017年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公用预算基本支出表

四、财政拨款“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分中共成都市委成都市人民政府信访局

概况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中共成都市委成都市人民政府信访局

2017年部门预算说明

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

1、负责受理、转办、交办、督办市内外群众、境外人士、法人或者其他组织,通过信访渠道向市委、市政府及领导同志的来信、来电和网上投诉,做好信访群众的宣传和思想疏导工作。

2、负责向市委、市政府反映群众在信访活动中提出的重要建议、意见和问题,综合研判信访信息,开展调查研究,提出制定完善政策、法律法规的建议。

3、负责中央、省、市领导批示交办信访事项的立案、交办、督办工作,督促检查重要信访事项的处理和落实。

4、负责市信访工作联席会议、市政府复查复核委员会日常工作,督促落实有关事项。

5、综合协调指导全市信访工作,督促检查各区(市)县和市级各部门信访工作,推动中央、省、市关于信访工作决策部署的贯彻落实,总结推广各地各部门的信访工作经验,提出改进和加强信访工作的意见和建议。

6、承担市委、市政府交办的其他事项。

 

 

(二)2017年重点工作

1、围绕市委中心工作,全力维护社会稳定

1)全力调处矛盾纠纷。第一时间受理重大项目推进过程中群众反映的信访问题,及时协调各方对话沟通,推动落实包案、调处、稳控责任,妥善处理好群众合理诉求,有效回应群众关切,努力减少问题积累、矛盾上行,坚决杜绝项目推进过程中出现大规模聚集上访和极端恶性信访事件。

2)及时反映社情民意。定期对民生性、扶贫类、涉众型信访信息,以及重大项目推进过程中群众反映突出的信访问题进行收集汇总,及时开展综合分析研判,深入调查研究,剖析症结,提出改进工作的措施和完善政策的建议,为党委政府决策当好参谋助手。

3)主动融入社会治理。把创新群众工作方法、解决信访突出问题,融入平安建设、社会治理大格局中,通过融入网格管理、数据联动共享、落实专责干部等举措,实行大联动、微治理,切实推动信访问题早发现、早处理,努力预防和减少信访矛盾,实现信访工作与社会治理从“管理”到“治理”的转变。

2、大力深化阳光信访,切实维护群众权益

1)深入推进信访信息系统应用。深化信访信息系统建设和应用,建立网上信访受理平台,实现信访业务网上流转,确保信访事项受理办理过程可查询、可跟踪、可督办、可评价。及时跟踪诉求办理情况,回复群众办理结果,掌握群众满意度,做好思想疏导工作。

2)健全完善联合接访体制机制。深化市县群众接待中心建设,引入重点部门和三调联动进驻中心联合接访、联调联动,确保信访事项当场甄别、分流、受理、交办、督办,实现“一站式接待、一条龙办理、一揽子解决”,切实提高工作效率。加强进驻部门管理,根据信访突出问题做到动态进驻退出。

3)着力构建多元参与信访工作格局。对突出重大、疑难重复信访事项,引入律师、心理咨询疏导和专业社会工作服务等社会力量,参与信访问题化解。邀请人大代表、政协委员、群团组织、法律工作者督办信访事项,化解信访积案,稳控信访难案,研究信访难题,全力推动案结事了。

4)有效把控信访舆情。加强对群众的法治宣传教育,引导群众依法理性维权;积极与媒体合作,正面宣传工作和曝光违法上访案例相结合,树立正确舆论导向;探索完善重大舆情监测体系,与新闻网站合作,做好网络舆情监测,及时发现信访舆情,积极应对处置。

3、不断强化责任信访,努力推动案结事了

1)依法行政压实各级责任。继续深入推进逐级负责链条式调处信访事项的工作,不断压实属地和部门责任,规范信访工作行为,推动群众诉求及时就地解决,引导群众依法逐级表达诉求,切实减少进京到省市非正常上访、越级走访和大规模集访,未发生因信访问题而引发的极端恶性事件和舆论负面炒作。

2)督导巡查解决信访突出问题。完善督查督办机制,建立党委政府统一领导、信访联席会议组织实施、相关部门共同参与的信访事项办理核查问责机制,积极探索引入媒体参与案件督办,推动群众反映的热点难题、工作中存在的突出问题及时有效解决。

4、深入推进法治信访,不断规范信访秩序

1)继续深化诉访分离。积极配合司法机关依法做好诉访分离工作,对涉及民商事、行政、刑事诉讼权利救济的信访事项,明确告知信访人向有关政法机关提出,并将信访事项移交同级政法机关。对已经穷尽法律程序的案件,积极配合属事属地责任单位做好信访人的教育疏导、帮扶救助和矛盾化解等工作。

2)积极推进法定途径分类处理。强化职能部门责任,推动市级职能部门梳理制定通过法定途径分类处理信访投诉请求责任清单,确保信访诉求准确分类。细化配套措施,加强信访部门与职能部门之间、职能部门上下级之间的沟通对接,引导群众按照法定途径和程序反映诉求、解决问题。

3)依法打击违法上访行为。围绕进京非访、进京越级访和缠访闹访、重复访等重点难点,坚持每月通报、重点约谈、责任追究,推动问题及时就地化解。进一步完善非访联动处置工作机制,加强重大活动、重要节点和敏感时段信访工作,确保依法规范处置。

5、切实加强队伍建设,着力提升履职能力

1)强化思想政治建设。结合“两学一做”学习教育,组织开展形式多样的理论学习和党性教育活动,牢固树立党员干部的看齐意识,坚持经常与党的理论和路线方针政策对表,与中央关于信访工作的决策部署对表,切实做到对党忠诚、个人干净、敢于担当。

2)强化素质能力建设。组织对信访干部队伍的轮训,不断提高信访干部的综合素质。积极开展岗位练兵、业务评比活动,强化信访干部的实践锻炼,探索推行持证上岗、星级评比制度,组织开展“优秀办信员”、“优秀接谈员”、“优秀投诉办理员”和“优秀督查员”评选,不断提升信访干部的政策水平和业务技能。

3)强化纪律作风建设。继续开展“三查三促三争当”活动,切实抓好纪律作风建设。深入开展党性党风党纪教育,筑牢信访干部拒腐防变的思想道德防线。严格落实党风廉政建设主体责任和监督责任,始终把纪律和规矩挺在前面,大力营造想干事、能干事、干成事、不出事的良好环境。

 

 

 

 

 

 

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,中共成都市委成都市人民政府信访局部门预算包括:中共成都市委成都市人民政府信访局本级预算。

无纳入中共成都市委成都市人民政府信访局2017年部门预算编制范围的二级预算单位。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分中共成都市委成都市人民政府信访局

2017年部门预算情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算1874.81万元。收入包括:一般公共预算当年拨款收入1874.81万元;支出包括:一般公共服务支出1691.84万元,社会保障和就业76.31万元,医疗卫生和计划生育支出32.87万元,住房保障支出73.79万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、2017年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共成都市委成都市人民政府信访局2017年一般公共预算当年拨款1874.81万元,比2016年预算数1830.12万元增加44.69万元,增长2.44%,变动的主要原因是工资结构调整。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出1691.84万元,占90.24%;社会保障和就业(类)支出76.31万元,占4.07%;未归口管理的行政单位离退休8万元,占0.43%;机关事业单位基本养老保险缴费支出68.31万元,占3.64%;医疗卫生与计划生育支出32.87万元,占1.75%;住房保障支出73.79万元,占3.94%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)预算数为1691.84万元,比2016年预算数1526.33万元增加165.51万元,增长10.84%,变动的主要原因是机关事业养老保险改革带来的支出结构变动。

2一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)(项)预算数为815.57万元,比2016年预算数697.95万元增加117.62万元,增长16.85%,变动的主要原因是机关事业养老保险改革带来的支出结构变动。

3一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)预算数为876.27万元,比2016年预算数807.98万元增加68.29万元,增长8.45%,变动的主要原因是信访专项工作支出需要。

4社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)预算数为76.31万元,比2016年预算数201.77万元减少125.46万元,下降62.18%,变动的主要原因是机关事业养老保险改革带来的支出结构变动。

5社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)预算数为8万元,比2016年预算数201.77万元减少193.77万元,下降96.04%,变动的主要原因是机关事业养老保险改革带来的支出结构变动。

6社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为68.31万元, 2016年无预算数。

7医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为32.87万元,比2016年预算数35.09万元减少2.22万元,下降6.33%,变动的主要原因是机关事业养老保险改革带来的支出结构变动。

8住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为73.79万元,比2016年预算数66.93万元增加6.86万元,增长10.25%,变动的主要原因是机关事业养老保险改革带来的支出结构变动。

三、2017年一般公共预算基本支出情况说明

中共成都市委成都市人民政府信访局部门2017年一般公共预算基本支出998.54万元,其中:

人员经费676.82万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。

公用经费100.29万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费。

对个人和家庭的补助221.43万元,主要包括:离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、财政拨款安排三公经费预算情况说明

(一)因公出国(境)经费

2017年预算安排6万元,与2016年预算6万元持平。

根据2017年出国计划,我局从实际工作需要,拟安排出国(境)组3次,出国(境) 6 人。学习和借鉴其他国家在保障公民权益、化解社会矛盾等方面及行政与社会救济方面的先进经验,切实推进我市阳光信访、责任信访和法治信访,全面纵深推动信访工作制度改革。

(二)公务接待费

2017年预算安排7万元,较2016年预算7万元持平。我们将进一步落实中央及省、市有关规定,压缩一般性公务接待开支。

(三)公务用车购置及运行维护费

2016年公车改革,我局核定车辆编制2辆,目前实际车辆保有量为2辆。2017年预算安排公务用车购置及运行维护费8.30万元,较2016年预算减少23.70万元,下降74.06%,变动的主要原因是行政单位车改以后,暂停一般公务用车购置,同时一般公务用车及执法执勤用车数量大幅减少,车辆运行维护费下降;事业单位停止安排一般公务用车购置。按照市财政局相关要求,进一步压缩公务用车运行费用。

2017年无公务用车购置计划,未安排公务用车购置经费。

2017年安排公务用车运行维护费8.30万元。用于2辆公务用车过路过桥费、燃料费、维修费、保险费等方面支出。

五、2017年政府性基金预算收支及变化情况的说明

中共成都市委成都市人民政府信访局部门2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六、2017年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则,中共成都市委成都市人民政府信访局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入包括上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。中共成都市委成都市人民政府信访局部门2017年收支总预算1874.81万元,比2016年预算数1830.12万元增加44.69万元,增长2.44%,变动的主要原因是工资结构调整。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

七、2017年收入预算情况说明

中共成都市委成都市人民政府信访局部门2017年收入预算1874.81万元,其中:一般公共预算拨款收入1874.81万元,占100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八、2017年支出预算情况说明

中共成都市委成都市人民政府信访局2017年部门预算本年支出总计1874.81万元,其中:基本支出预算998.54万元,占53.26%;部门项目支出预算876.27万元,占46.74%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

中共成都市委成都市人民政府信访局部门2017年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计382.16万元。

(二)政府采购情况

2017中共成都市委成都市人民政府信访局部门政府采购预算总额109万元,其中:政府采购货物预算40万元、政府采购服务预算69万元。

(三)国有资产占有使用情况

2016年,中共成都市委成都市人民政府信访局部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆。

2017中共成都市委成都市人民政府信访局部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

2017中共成都市委成都市人民政府信访局部门实行绩效目标管理的项目5个,涉及一般公共预算594.4万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中共成都市委成都市人民政府信访局部门2017年部门预算名词解释

一、对一般公共预算拨款收入等名词解释

一般公共预算拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、本部门使用的功能科目解释

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(政府办公厅及相关机构事务)(项)基本支出:指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。是用于保障部门机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)项目支出是用于保障部门机关为完成特定的行政工作任务,用于专项业务工作的经费支出。

三、结转下年、基本支出等支出类名词解释

结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

专项资金:指由市级财政性资金安排,用于支持经济社会发展、实现特定政策目标或者完成重大工作任务,在一定时期内具有专门用途的资金。不包括用于满足部门履行职能和自身特殊事项需要的专项业务费。

上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。

四、“三公”经费、机关运行经费名词解释

“三公"经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指各部门的公用经费(包含所有单位的公用经费及行政(参公)单位的运转类项目经费),包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、本部门其他重要名词解释

无本部门其他重要名词解释。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 2017年部门预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


财政拨款收支总表

编制单位:中共成都市委、成都市人民政府信访局                                                                            单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、本年收入

1,874.81

一、本年支出

1,874.81

1,874.81

()一般公共预算拨款

1,874.81

 ()一般公共服务支出

1,691.84

1,691.84

 ()社会保障和就业

76.31

76.31

 ()医疗卫生与计划生育支出

32.87

32.87

 ()住房保障支出

73.79

73.79

1,874.81

1,874.81

1,874.81


一般公共预算支出表

编制单位:中共成都市委、成都市人民政府信访局                                                                            单位:万元

功能分类科目

2016年预算数

2017年预算数

2017年预算数比2016年预算数

功能科目类

功能科目项名称

小计

基本

支出

项目

支出

专项

资金

增减额

增减%

合计

1,830.12

1,874.81

998.54

876.27

44.69

2.44

201

一般公共服务支出

1,526.33

1,691.84

815.57

876.27

165.51

10.84

  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

1,526.33

1,691.84

815.57

876.27

    2010308

    信访事务

828.38

876.27

876.27

47.89

5.78

    2010301

    行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

697.95

815.57

815.57

117.62

16.85

208

社会保障和就业支出

201.77

76.31

76.31

125.46

-62.18

  20805

  行政事业单位离退休

201.77

76.31

76.31

    2080504

    未归口管理的行政单位离退休

201.77

8.00

8.00

193.77

-96.04

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

68.31

68.31

210

医疗卫生与计划生育支出

35.09

32.87

32.87

2.22

-6.33

  21011

  行政事业单位医疗

35.09

32.87

32.87

    2101101

    行政单位医疗

35.09

32.87

32.87

221

住房保障支出

66.93

73.79

73.79

6.86

10.25

  22102

  住房改革支出

66.93

73.79

73.79

    2210201

    住房公积金

66.93

73.79

73.79


一般公共预算基本支出表

编制单位:中共成都市委、成都市人民政府信访局                                                                            单位:万元

科目编码

科目名称

2017年基本支出

合计

人员经费

公用经费

对个人和家庭的补助支出

合计

998.54

676.82

100.29

221.43

301

工资福利支出

676.82

676.82

  30101

  基本工资

144.91

144.91

  30102

  津贴补贴

184.55

184.55

  30103

  奖金

12.08

12.08

  30105

  机关事业单位基本养老保险缴费

68.31

68.31

  30107

  城镇职工基本医疗保险缴费

25.62

25.62

  30108

  其他社会保障缴费

10.95

10.95

  30199

  其他工资福利支出

230.40

230.40

302

商品和服务支出

100.29

100.29

  30201

  办公费

8.00

8.00

  30206

  邮电费

28.00

28.00

  30212

  会议费

2.00

2.00

  30220

  公务接待费

7.00

7.00

  30222

  公务用车运行维护费

8.30

8.30

  30224

  工会经费

6.83

6.83

  30225

  福利费

4.35

4.35

  30299

  其他商品和服务支出

35.81

35.81

307

对个人和家庭的补助

221.43

221.43

  30701

  离休费

8.00

8.00

  30705

  生活补助

0.39

0.39

  30709

  奖励金

0.25

0.25

  30711

  住房公积金

73.79

73.79

  30799

  其他对个人和家庭的补助

139.00

139.00


财政拨款“三公”经费表

编制单位:中共成都市委、成都市人民政府信访局                                                                            单位:万元

单位

代码

单位名称

2016年预算数

2017年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置

及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置

及运行费

公务接待费

公务用车购置费

公务用车运行费

公务用车购置费

公务用车运行费

326

  中共成都市委、成都市人民政府信访办公室

45.00

6.00

 

32.00

7.00

21.30

6.00

8.30

7.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算支出表

编制单位:中共成都市委、成都市人民政府信访局                                                                            单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出

专项资金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门收支总表

编制单位:中共成都市委、成都市人民政府信访局                                                                            单位:万元

收入

支出

项目

2017年预算数

项目

2017年预算数

一、财政拨款收入

1,874.81

一、一般公共服务支出

1,691.84

    其中:一般公共预算拨款收入

1,874.81

二、社会保障和就业

76.31

三、医疗卫生与计划生育支出

32.87

四、住房保障支出

73.79

本年收入合计

1,874.81

本年支出合计

1,874.81

收入合计

1,874.81

支出总计

1,874.81


部门收入总表

编制单位:中共成都市委、成都市人民政府信访局                                                                            单位:万元

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

金额

其中:教育收费

合计

1,874.81

1,874.81

201

一般公共服务支出

1,691.84

1,691.84

  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

1,691.84

1,691.84

    2010301

    行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

815.57

815.57

    2010308

    信访事务

876.27

876.27

208

社会保障和就业支出

76.31

76.31

  20805

  行政事业单位离退休

76.31

76.31

    2080504

    未归口管理的行政单位离退休

8.00

8.00

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

68.31

68.31

210

医疗卫生与计划生育支出

32.87

32.87

  21011

  行政事业单位医疗

32.87

32.87

    2101101

    行政单位医疗

32.87

32.87

221

住房保障支出

73.79

73.79

  22102

  住房改革支出

73.79

73.79

    2210201

    住房公积金

73.79

73.79


部门支出总表

编制单位:中共成都市委、成都市人民政府信访局                                                                            单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

专项资金

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位的补助支出

合计

1,874.81

998.54

876.27

201

一般公共服务支出

1,691.84

815.57

876.27

  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

1,691.84

815.57

876.27

    2010301

    行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

815.57

815.57

    2010308

    信访事务

876.27

876.27

208

社会保障和就业支出

76.31

76.31

  20805

  行政事业单位离退休

76.31

76.31

    2080504

    未归口管理的行政单位离退休

8.00

8.00

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

68.31

68.31

210

医疗卫生与计划生育支出

32.87

32.87

  21011

  行政事业单位医疗

32.87

32.87

    2101101

    行政单位医疗

32.87

32.87

221

住房保障支出

73.79

73.79

  22102

  住房改革支出

73.79

73.79

    2210201

    住房公积金

73.79

73.79