2016年决算公开报表

发布时间:2017年09月27日    来源: 本站    浏览次数:20次

收入支出决算总表  
财决公开1表
部门:中共成都市委人民政府信访局   2016年度     金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 1,774.10 一、一般公共服务支出 30 1,452.35
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 31 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 32 0.00
三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 33 0.00
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 34 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 35 0.00
六、其他收入 7 0.00 七、文化体育与传媒支出 36 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 37 206.21
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 38 35.09
  10   十、节能环保支出 39 0.00
  11   十一、城乡社区支出 40 0.00
  12   十二、农林水支出 41 0.00
  13   十三、交通运输支出 42 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 43 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 44 0.00
  16   十六、金融支出 45 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 46 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 47 0.00
  19   十九、住房保障支出 48 80.46
  20   二十、粮油物资储备支出 49 0.00
  21   二十一、其他支出 50 0.00
本年收入合计 22 1,774.10 本年支出合计 51 1,774.10
用事业基金弥补收支差额 23 0.00 结余分配 52 0.00
年初结转和结余 24 0.00   其中:提取职工福利基金 53 0.00
  其中:项目支出结转和结余 25 0.00         转入事业基金 54 0.00
  26   年末结转和结余 55 0.00
  27     其中:项目支出结转和结余 56 0.00
  28     57  
总计 29 1,774.10 总计 58 1,774.10
注:1.本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。
    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

          收入决算表          
                    财决公开1-1表
部门:中共成都市委人民政府信访局   2016年度         金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 1,774.10 1,774.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 1,452.34 1,452.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 1,452.34 1,452.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010301   行政运行 792.24 792.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010308   信访事务 660.10 660.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 206.21 206.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 206.21 206.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080504   未归口管理的行政单位离退休 144.47 144.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 61.74 61.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 35.09 35.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 35.09 35.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501   行政单位医疗 25.85 25.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100503   公务员医疗补助 9.24 9.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 80.46 80.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 80.46 80.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 78.68 78.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210203   购房补贴 1.78 1.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
 
支出决算表  
财决公开1-2表
部门:中共成都市委人民政府信访局 2016年度         金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 1,774.10 1,114.00 660.10 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 1,452.34 792.24 660.10 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 1,452.34 792.24 660.10 0.00 0.00 0.00
2010301   行政运行 792.24 792.24 0.00 0.00 0.00 0.00
2010308   信访事务 660.10 0.00 660.10 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 206.21 206.21 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 206.21 206.21 0.00 0.00 0.00 0.00
2080504   未归口管理的行政单位离退休 144.47 144.47 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 61.74 61.74 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 35.09 35.09 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 35.09 35.09 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501   行政单位医疗 25.85 25.85 0.00 0.00 0.00 0.00
2100503   公务员医疗补助 9.24 9.24 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 80.46 80.46 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 80.46 80.46 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 78.68 78.68 0.00 0.00 0.00 0.00
2210203   购房补贴 1.78 1.78 0.00 0.00 0.00 0.00
注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
财政拨款收入支出决算表  
财决公开2表
部门:中共成都市委人民政府信访局   2016年度       金额单位:万元
         
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次   1 栏次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 1,774.10 一、一般公共服务支出 28 1,452.35 1,452.35 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 29 0.00 0.00 0.00
  3   三、国防支出 30 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 31 0.00 0.00 0.00
  5   五、教育支出 32 0.00 0.00 0.00
  6   六、科学技术支出 33 0.00 0.00 0.00
  7   七、文化体育与传媒支出 34 0.00 0.00 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 35 206.21 206.21 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 36 35.09 35.09 0.00
  10   十、节能环保支出 37 0.00 0.00 0.00
  11   十一、城乡社区支出 38 0.00 0.00 0.00
  12   十二、农林水支出 39 0.00 0.00 0.00
  13   十三、交通运输支出 40 0.00 0.00 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 41 0.00 0.00 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 42 0.00 0.00 0.00
  16   十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 44 0.00 0.00 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 45 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 46 80.46 80.46 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 47 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、其他支出 48 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 22 1,774.10 本年支出合计 49 1,774.10 1,774.10 0.00
年初财政拨款结转和结余 23 0.00 年末财政拨款结转和结余 50 0.00 0.00 0.00
  一般公共预算财政拨款 24 0.00   51      
  政府性基金预算财政拨款 25 0.00   52      
  26     53      
总计 27 1,774.10 总计 54 1,774.10 1,774.10 0.00
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
一般公共预算财政拨款支出决算表  
财决公开3表
部门:中共成都市委人民政府信访局 2016年度     金额单位:万元
支出功能分类 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出
合计 1,774.10 1,114.00 660.10
201 一般公共服务支出 1,452.34 792.24 660.10
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 1,452.34 792.24 660.10
2010301   行政运行 792.24 792.24 0.00
2010308   信访事务 660.10 0.00 660.10
208 社会保障和就业支出 206.21 206.21 0.00
20805 行政事业单位离退休 206.21 206.21 0.00
2080504   未归口管理的行政单位离退休 144.47 144.47 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 61.74 61.74 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 35.09 35.09 0.00
21005 医疗保障 35.09 35.09 0.00
2100501   行政单位医疗 25.85 25.85 0.00
2100503   公务员医疗补助 9.24 9.24 0.00
221 住房保障支出 80.46 80.46 0.00
22102 住房改革支出 80.46 80.46 0.00
2210201   住房公积金 78.68 78.68 0.00
2210203   购房补贴 1.78 1.78 0.00
注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款支出决算明细表  
财决公开3_1表
部门:中共成都市委人民政府信访局                                                                                           2016年度                                                                                                 金额单位:万元
项目 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 基本建设支出 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 债务利息支出 其他支出
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 小计 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 采暖补贴 物业服务补贴 其他对个人和家庭的补助支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 其他基本建设支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 小计 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴 小计 国内债务付息 国外债务付息 小计 赠与 贷款转贷 其他支出
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95
合计 1,774.10 800.93 163.92 185.60 12.23 35.09 0.00 0.00 61.74 1.27 341.08 726.23 7.40 1.03 0.00 0.00 1.00 2.22 27.02 0.00 0.00 38.07 5.07 5.16 0.00 0.39 27.92 1.79 0.00 0.00 0.00 174.46 0.00 6.89 0.00 24.60 1.95 0.00 401.27 230.51 144.47 0.00 0.00 0.00 0.39 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 78.68 0.00 1.78 0.00 0.00 5.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.43 0.00 16.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 1,452.34 704.10 163.92 185.60 12.23 0.00 0.00 0.00 0.00 1.27 341.08 726.23 7.40 1.03 0.00 0.00 1.00 2.22 27.02 0.00 0.00 38.07 5.07 5.16 0.00 0.39 27.92 1.79 0.00 0.00 0.00 174.46 0.00 6.89 0.00 24.60 1.95 0.00 401.27 5.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.39 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.43 0.00 16.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 1,452.34 704.10 163.92 185.60 12.23 0.00 0.00 0.00 0.00 1.27 341.08 726.23 7.40 1.03 0.00 0.00 1.00 2.22 27.02 0.00 0.00 38.07 5.07 5.16 0.00 0.39 27.92 1.79 0.00 0.00 0.00 174.46 0.00 6.89 0.00 24.60 1.95 0.00 401.27 5.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.39 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.43 0.00 16.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010301   行政运行 792.24 704.10 163.92 185.60 12.23 0.00 0.00 0.00 0.00 1.27 341.08 82.56 7.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.21 0.00 0.39 0.00 1.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.89 0.00 0.00 0.00 0.00 38.86 5.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.39 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010308   信访事务 660.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 643.67 0.00 1.03 0.00 0.00 1.00 2.22 0.00 0.00 0.00 38.07 5.07 4.95 0.00 0.00 27.92 0.00 0.00 0.00 0.00 174.46 0.00 0.00 0.00 24.60 1.95 0.00 362.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.43 0.00 16.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 206.21 61.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 61.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 144.47 144.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 206.21 61.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 61.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 144.47 144.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080504   未归口管理的行政单位离退休 144.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 144.47 144.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 61.74 61.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 61.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 35.09 35.09 0.00 0.00 0.00 35.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 35.09 35.09 0.00 0.00 0.00 35.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501   行政单位医疗 25.85 25.85 0.00 0.00 0.00 25.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100503   公务员医疗补助 9.24 9.24 0.00 0.00 0.00 9.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 80.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78.68 0.00 1.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 80.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78.68 0.00 1.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 78.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210203   购房补贴 1.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
— 1 —  

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表  
财决公开3-2表
部门:中共成都市委人民政府信访局     2016年度       金额单位:万元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 800.93 302 商品和服务支出 82.56 310 其他资本性支出 0.00
30101   基本工资 163.92 30201   办公费 7.40 31001   房屋建筑物购建 0.00
30102   津贴补贴 185.60 30202   印刷费 0.00 31002   办公设备购置 0.00
30103   奖金 12.23 30203   咨询费 0.00 31003   专用设备购置 0.00
30104   其他社会保障缴费 35.09 30204   手续费 0.00 31005   基础设施建设 0.00
30106   伙食补助费 0.00 30205   水费 0.00 31006   大型修缮 0.00
30107   绩效工资 0.00 30206   电费 0.00 31007   信息网络及软件购置更新 0.00
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 61.74 30207   邮电费 27.02 31008   物资储备 0.00
30109   职业年金缴费 1.27 30208   取暖费 0.00 31009   土地补偿 0.00
30199   其他工资福利支出 341.08 30209   物业管理费 0.00 31010   安置补助 0.00
303 对个人和家庭的补助 230.51 30211   差旅费 0.00 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00
30301   离休费 144.47 30212   因公出国(境)费用 0.00 31012   拆迁补偿 0.00
30302   退休费 0.00 30213   维修(护)费 0.21 31013   公务用车购置 0.00
30303   退职(役)费 0.00 30214   租赁费 0.00 31019   其他交通工具购置 0.00
30304   抚恤金 0.00 30215   会议费 0.39 31020   产权参股 0.00
30305   生活补助 0.39 30216   培训费 0.00 31099   其他资本性支出 0.00
30306   救济费 0.00 30217   公务接待费 1.79 304 对企事业单位的补贴 0.00
30307   医疗费 0.00 30218   专用材料费 0.00 30401   企业政策性补贴 0.00
30308   助学金 0.00 30224   被装购置费 0.00 30402   事业单位补贴 0.00
30309   奖励金 0.10 30225   专用燃料费 0.00 30403   财政贴息 0.00
30310   生产补贴 0.00 30226   劳务费 0.00 30499   其他对企事业单位的补贴 0.00
30311   住房公积金 78.68 30227   委托业务费 0.00 307 债务利息支出 0.00
30312   提租补贴 0.00 30228   工会经费 6.89 30701   国内债务付息 0.00
30313   购房补贴 1.78 30229   福利费 0.00 30707   国外债务付息 0.00
30314   采暖补贴 0.00 30231   公务用车运行维护费 0.00 399 其他支出 0.00
30315   物业服务补贴 0.00 30239   其他交通费用 0.00 39906   赠与 0.00
30399   其他对个人和家庭的补助支出 5.10 30240   税金及附加费用 0.00      
      30299   其他商品和服务支出 38.86      
人员经费合计 1,031.44 公用经费合计 82.56
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

一般公共预算财政拨款项目支出决算表  
财决公开3_3表
部门:中共成都市委人民政府信访局 2016年度     金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年收入 本年支出
合计 660.10 660.10
201 一般公共服务支出 660.10 660.10
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 660.10 660.10
2010308   信访事务 660.10 660.10
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。
    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  
财决公开3_4表
部门:中共成都市委人民政府信访局 2016年度     金额单位:万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出
合计 因公出国(境)费用 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
31.46 5.07 24.60 0.00 24.60 1.79
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。
    2.决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  
财决公开4表
部门:中共成都市委人民政府信访局 2016年度         金额单位:万元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出 项目支出
合计            
               
注:1.本表反映部门本年度政府性预算财政拨款收入支出及结余情况。
    2.如部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,应注明本表无数据。。
    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表  
财决公开4_1表
部门:中共成都市委人民政府信访局 2016年度     金额单位:万元
政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出
合计 因公出国(境)费用 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
           
注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。
    2.决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
    4.如部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,应注明本表无数据。
国有资本经营预算支出决算表  
财决公开5表
部门:中共成都市委人民政府信访局 2016年度     金额单位:万元
科目编码 科目名称 国有资本经营预算支出
合计 基本支出 项目支出
栏次 7 8 9
合计      
         
注:1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。
    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。